info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    05060011/2018
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    05/06/2018
                Valor
                    R$ 13.410,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
                Programa Atividade
                    MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                             
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    02.626.340/0001-58
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE050/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        05/10/2017
                    Data Publicação
                        18/08/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 799.606,65
                    Valor Total
                        R$ 48.591.266,55
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        168/2017-SMS
                    Data Assinatura
                        26/12/2017
                    Vigência
                        08/01/2018 - 07/01/2019
                    Valor Total
                        R$ 65.373,75
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBONATO DE CALCIO 500MG | R$ 0,04 | 100.000,000000 | R$ 4.960,00 | 
| 2 | LUVA PROC. P N/EST. CX COM 100 UND | R$ 13,41 | 1.000,000000 | R$ 13.410,00 | 
| Total | R$ 13.410,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 6649
                                                            Data: 12/06/2018
                                                            Valor: R$ 13.410,00
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 204690 | Data Emissão: 12/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 13.410,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.410,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/06/2018 | N° do CGF do Emitente: 37729 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180035115728 | Chave Acesso: 23180602626340000158550040002046901274984822 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 13.410,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 01/11/2018 | 01110056 | R$ 13.410,00 | |
| Total | R$ 13.410,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        