info Empenho
Número
04120014/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/12/2023
Valor
R$ 287.950,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO INCENTIVO DA REDE DE ATENCAO AS URGENCIAS (RUE), PORTA DE ENTRADA E UTI ADULTO, PARC.NOV/2023. CONFORME O CONTRATO Nº 013/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0007-96
library_books Licitação
Número
CV013/2023
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
27/11/2023
Data Publicação
27/11/2023
Valor Estimado
R$ 24.242.805,36
Valor Total
R$ 48.485.610,72
assignment Contrato
Número
013/2023-SMS
Data Assinatura
27/11/2023
Vigência
27/11/2023 - 26/11/2024
Valor Total
R$ 24.936.105,36
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 287.950,40 | 1,000000 | R$ 287.950,40 |
Total | R$ 287.950,40 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18202
Data: 07/12/2023
Valor: R$ 287.850,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO INCENTIVO DA REDE DE ATENCAO AS URGENCIAS (RUE), PORTA DE ENTRADA E UTI ADULTO, PARC.NOV/2023. CONFORME O CONTRATO Nº 013/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Número: 14057 | Data Emissão: 07/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 287.850,40 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 287.850,40 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 000004684 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: mbe9j4yzn3kvf6rd8xuaqsto7g5 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 287.850,40 | R$ 287.850,40 |
Cód. Liquidação: 18303
Data: 12/12/2023
Valor: R$ 100,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO INCENTIVO DA REDE DE ATENCAO AS URGENCIAS (RUE), PORTA DE ENTRADA E UTI ADULTO, PARC.NOV/2023. CONFORME O CONTRATO Nº 013/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Número: 14152 | Data Emissão: 12/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 100,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 100,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 000004684 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ntwcqykj98loe5zgfab3up4xir7 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Total Geral: R$ 287.950,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO INCENTIVO DA REDE DE ATENCAO AS URGENCIAS (RUE), PORTA DE ENTRADA E UTI ADULTO, PARC.NOV/2023. CONFORME O CONTRATO Nº 013/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 20/12/2023 | 20120071 | R$ 100,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO INCENTIVO DA REDE DE ATENCAO AS URGENCIAS (RUE), PORTA DE ENTRADA E UTI ADULTO, PARC.NOV/2023. CONFORME O CONTRATO Nº 013/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 15/12/2023 | 15120019 | R$ 287.850,40 | |
Total | R$ 287.950,40 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |