info Empenho
Número
04110026/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
04/11/2019
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01080055 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNY-1597, PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E ABRIGOS DO MUNICIPIO DE S
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-SEDHAS
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 328.682,43
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 328.682,43 | 1,000000 | R$ 15.000,00 |
Total | R$ 15.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19282
Data: 31/12/2019
Valor: R$ 6.378,84
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01080055 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNY-1597, PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E ABRIGOS DO MUNICIPIO DE S
Número: 359770 | Data Emissão: 31/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 6.378,84 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.378,84 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 7E1B20923E | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
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001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0194 | R$ 328.682,43 | R$ 6.378,84 |
Total Geral: R$ 6.378,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 31/12/2019 | 31120115 | R$ 8.621,16 |
Total | R$ 8.621,16 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 6.378,84 |
Total | R$ 6.378,84 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01080055 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNY-1597, PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E ABRIGOS DO MUNICIPIO DE S | 24/01/2020 | 24010005 | R$ 6.378,84 |
Total | R$ 6.378,84 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |