info Empenho
Número
04090041/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
04/09/2017
Valor
R$ 130.529,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE VIAS EM PAVIMENTO ASFALTICO DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL(02 EQUIPES), DE ACORDO COM PE 047/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.634.619/0001-35
library_books Licitação
Número
PE047/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/08/2017
Data Publicação
26/07/2017
Valor Estimado
R$ 1.172.392,66
Valor Total
R$ 861.495,36
assignment Contrato
Número
030/2017-SECOMP
Data Assinatura
01/09/2017
Vigência
04/09/2017 - 04/09/2018
Valor Total
R$ 1.803.871,24

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LOCAÇÃO ESTEIRA LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90M A 5,30M POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450T/H CHP DIURNO R$ 186,26 320,000000 R$ 59.603,20
2 LOCAÇÃO ESTATICO, PRESSÃO VARIAVEL POTÊNCIA 99HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,45/21,0 T.LARGURA DE ROLAGEM 2,265M R$ 99,61 320,000000 R$ 31.876,80
3 LOCAÇÃO DE TAMDEM AÇO LISO POTÊNCIA 58 HP PESO SEM/COM LASTRO 6,5 /9,4 T LARGURA DE TRABALHO 1,2M R$ 99,61 320,000000 R$ 31.876,80
4 LOCAÇÃO TANQUE DE 2500 L REBOCAVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP CHP DIURNO AF 04/2014 R$ 22,41 320,000000 R$ 7.172,80
Total R$ 130.529,60

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11086
Data: 02/10/2017
Valor: R$ 59.772,75
Descrição / Justificativa: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE VIAS EM PAVIMENTO ASFALTICO DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL(02 EQUIPES), DE ACORDO COM PE 047/2017.
Número: 348 Data Emissão: 02/10/2017 Doc. Ref.: 201710 Valor Bruto: R$ 59.772,75
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 59.772,75
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 11872 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: PREKIMSG Série do Selo:
Cód. Liquidação: 11284
Data: 05/10/2017
Valor: R$ 59.599,46
Descrição / Justificativa: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE VIAS EM PAVIMENTO ASFALTICO DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL(02 EQUIPES), DE ACORDO COM PE 047/2017.
Número: 355 Data Emissão: 05/10/2017 Doc. Ref.: 201710 Valor Bruto: R$ 59.599,46
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 59.599,46
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 11872 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 5CFNHZFB Série do Selo:
Total Geral: R$ 119.372,21
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE VIAS EM PAVIMENTO ASFALTICO DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL(02 EQUIPES), DE ACORDO COM PE 047/2017. 09/11/2017 09110031   R$ 3.399,46
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE VIAS EM PAVIMENTO ASFALTICO DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL(02 EQUIPES), DE ACORDO COM PE 047/2017. 09/11/2017 09110030   R$ 51.000,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE VIAS EM PAVIMENTO ASFALTICO DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL(02 EQUIPES), DE ACORDO COM PE 047/2017. 09/11/2017 09110029   R$ 5.200,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE VIAS EM PAVIMENTO ASFALTICO DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL(02 EQUIPES), DE ACORDO COM PE 047/2017. 10/10/2017 10100031   R$ 59.772,75
Total R$ 119.372,21
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
DESPESA CANCELADA A PEDIDO DA SECRETARIA. 29/12/2017 29120091 R$ 11.157,39
Total R$ 11.157,39
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