info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    04090041/2017
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    04/09/2017
                Valor
                    R$ 130.529,60
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    USINA DE ASFALTO
                Centro de Custo
                    OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
                Descrição/Objeto do Empenho
                    CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE VIAS EM PAVIMENTO ASFALTICO DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL(02 EQUIPES), DE ACORDO COM PE 047/2017.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    41.634.619/0001-35
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE047/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        14/08/2017
                    Data Publicação
                        26/07/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 1.172.392,66
                    Valor Total
                        R$ 861.495,36
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        030/2017-SECOMP
                    Data Assinatura
                        01/09/2017
                    Vigência
                        04/09/2017 - 04/09/2018
                    Valor Total
                        R$ 1.803.871,24
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO ESTEIRA LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90M A 5,30M POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450T/H CHP DIURNO | R$ 186,26 | 320,000000 | R$ 59.603,20 | 
| 2 | LOCAÇÃO ESTATICO, PRESSÃO VARIAVEL POTÊNCIA 99HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,45/21,0 T.LARGURA DE ROLAGEM 2,265M | R$ 99,61 | 320,000000 | R$ 31.876,80 | 
| 3 | LOCAÇÃO DE TAMDEM AÇO LISO POTÊNCIA 58 HP PESO SEM/COM LASTRO 6,5 /9,4 T LARGURA DE TRABALHO 1,2M | R$ 99,61 | 320,000000 | R$ 31.876,80 | 
| 4 | LOCAÇÃO TANQUE DE 2500 L REBOCAVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP CHP DIURNO AF 04/2014 | R$ 22,41 | 320,000000 | R$ 7.172,80 | 
| Total | R$ 130.529,60 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 11086
                                                            Data: 02/10/2017
                                                            Valor: R$ 59.772,75
                                                        Descrição / Justificativa: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE VIAS EM PAVIMENTO ASFALTICO DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL(02 EQUIPES), DE ACORDO COM PE 047/2017.
                                                        | Número: 348 | Data Emissão: 02/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 59.772,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 59.772,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11872 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: PREKIMSG | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11284
                                                            Data: 05/10/2017
                                                            Valor: R$ 59.599,46
                                                        Descrição / Justificativa: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE VIAS EM PAVIMENTO ASFALTICO DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL(02 EQUIPES), DE ACORDO COM PE 047/2017.
                                                        | Número: 355 | Data Emissão: 05/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 59.599,46 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 59.599,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11872 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 5CFNHZFB | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 119.372,21                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE VIAS EM PAVIMENTO ASFALTICO DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL(02 EQUIPES), DE ACORDO COM PE 047/2017. | 09/11/2017 | 09110031 | R$ 3.399,46 | |
| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE VIAS EM PAVIMENTO ASFALTICO DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL(02 EQUIPES), DE ACORDO COM PE 047/2017. | 09/11/2017 | 09110030 | R$ 51.000,00 | |
| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE VIAS EM PAVIMENTO ASFALTICO DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL(02 EQUIPES), DE ACORDO COM PE 047/2017. | 09/11/2017 | 09110029 | R$ 5.200,00 | |
| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE VIAS EM PAVIMENTO ASFALTICO DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL(02 EQUIPES), DE ACORDO COM PE 047/2017. | 10/10/2017 | 10100031 | R$ 59.772,75 | |
| Total | R$ 119.372,21 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| DESPESA CANCELADA A PEDIDO DA SECRETARIA. | 29/12/2017 | 29120091 | R$ 11.157,39 | 
| Total | R$ 11.157,39 | ||
 
                        