info Empenho
Número
04020125/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/02/2019
Valor
R$ 5.052,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSC 7974, NAS LOCALIDADES DE APRAZIVEL/PAU D'ARQUINHO DOS RICARDO/APRAZIVEL (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
106/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 402.684,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | R$ 3,40 | 1.486,000000 | R$ 5.052,40 |
Total | R$ 5.052,40 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
2241 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSC 7974, NAS LOCALIDADES DE APRAZIVEL/PAU D'ARQUINHO DOS RICARDO/APRAZIVEL (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 12/03/2019 | 417 | R$ 4.467,60 | |
Total | R$ 4.467,60 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSC 7974, NAS LOCALIDADES DE APRAZIVEL/PAU D'ARQUINHO DOS RICARDO/APRAZIVEL (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 28/03/2019 | 28030011 | R$ 4.467,60 | |
Total | R$ 4.467,60 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 15/03/2019 | 15030058 | R$ 584,80 |
Total | R$ 584,80 |