info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    04010588/2021
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    04/01/2021
                Valor
                    R$ 450.000,00
                Natureza
                    Obras e Instalações
                Fonte
                    Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados
                Programa Atividade
                    DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA
                Centro de Custo
                    OBRAS E INSTALAÇÕES.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    DESPESA REF. AO REPASSE FIN. ESTADUAL PARA A EXECUÇÃO DO SERV.DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUN. DE SOBRAL/CE (PARQUE SANTO ANTÔNIO E AV. MINISTRO CESAR CALS). CONT. Nº045/2020, DISP. Nº003/2020-SEINF/CPL. CV 103/CIDADES/2020, 1116368
                Função
                    Urbanismo
                Subfunção
                    Infra-Estrutura  Urbana
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    41.634.619/0001-35
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        DP003/20-SEINF
                    Modalidade
                        Dispensa
                    Data Homologação
                        10/07/2020
                    Data Publicação
                        
                    Valor Estimado
                        R$ 2.204.687,66
                    Valor Total
                        R$ 2.204.687,66
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        045/2020-SEINF
                    Data Assinatura
                        10/07/2020
                    Vigência
                        21/07/2020 - 12/02/2022
                    Valor Total
                        R$ 2.204.687,66
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 450.000,00 | 1,000000 | R$ 450.000,00 | 
| Total | R$ 450.000,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 864
                                                            Data: 17/02/2021
                                                            Valor: R$ 70.514,02
                                                        Descrição / Justificativa: DESPESA REF. AO REPASSE FIN. ESTADUAL PARA A EXECUÇÃO DO SERV.DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUN. DE SOBRAL/CE (PARQUE SANTO ANTÔNIO E AV. MINISTRO CESAR CALS). CONT. Nº045/2020, DISP. Nº003/2020-SEINF/CPL. CV 103/CIDADES/2020, 1116368
                                                        | Número: 1303 | Data Emissão: 17/02/2021 | Doc. Ref.: 202102 | Valor Bruto: R$ 70.514,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 70.514,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/02/2021 | N° do CGF do Emitente: 11872 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ZXsAtkE5UxXP | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 70.514,02 | R$ 70.514,02 | 
Cód. Liquidação: 18203
                                                            Data: 15/10/2021
                                                            Valor: R$ 354.879,50
                                                        Descrição / Justificativa: DESPESA REF. AO REPASSE FIN. ESTADUAL PARA A EXECUÇÃO DO SERV.DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUN. DE SOBRAL/CE (PARQUE SANTO ANTÔNIO E AV. MINISTRO CESAR CALS). CONT. Nº045/2020, DISP. Nº003/2020-SEINF/CPL. CV 103/CIDADES/2020, 1116368
                                                        | Número: 1442 | Data Emissão: 15/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 354.879,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 354.879,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/10/2021 | N° do CGF do Emitente: 11872 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: lhrpc4sfi | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 354.879,50 | R$ 354.879,50 | 
                                            Total Geral: R$ 425.393,52                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| DESPESA REF. AO REPASSE FIN. ESTADUAL PARA A EXECUÇÃO DO SERV.DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUN. DE SOBRAL/CE (PARQUE SANTO ANTÔNIO E AV. MINISTRO CESAR CALS). CONT. Nº045/2020, DISP. Nº003/2020-SEINF/CPL. CV 103/CIDADES/2020, 1116368 | 09/12/2021 | 09120085 | R$ 354.879,50 | |
| DESPESA REF. AO REPASSE FIN. ESTADUAL PARA A EXECUÇÃO DO SERV.DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUN. DE SOBRAL/CE (PARQUE SANTO ANTÔNIO E AV. MINISTRO CESAR CALS). CONT. Nº045/2020, DISP. Nº003/2020-SEINF/CPL. CV 103/CIDADES/2020, 1116368 | 25/02/2021 | 25020074 | R$ 70.514,02 | |
| Total | R$ 425.393,52 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 03/11/2021 | 03110086 | R$ 24.606,48 | 
| Total | R$ 24.606,48 | ||
 
                        