info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    04010573/2021
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    04/01/2021
                Valor
                    R$ 2.500,00
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DR ESTEVAM
                Centro de Custo
                    HOSPITAL DR ESTEVAM - TELEFONE
                Descrição/Objeto do Empenho
                    OS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA(DR. ESTEVAM PONTE), HOSPITAL INTERVENCIONADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME O DECRETO N°2369, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    76.535.764/0001-43
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP042/2015
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        01/12/2015
                    Data Publicação
                        15/09/2015
                    Valor Estimado
                        R$ 2.895.626,55
                    Valor Total
                        R$ 1.573.624,20
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        042/2015
                    Data Assinatura
                        01/12/2015
                    Vigência
                        01/12/2015 - 01/04/2021
                    Valor Total
                        R$ 7.055.081,83
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade | 
                                         | 
                                
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÃO | R$ 2.500,00 | 1,000000 | R$ 2.500,00 | 
| Total | R$ 2.500,00 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 1157
                                                            Data: 24/02/2021
                                                            Valor: R$ 163,31
                                                        Descrição / Justificativa: OS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA(DR. ESTEVAM PONTE), HOSPITAL INTERVENCIONADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME O DECRETO N°2369, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 163,31 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 163,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 163,31                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| OS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA(DR. ESTEVAM PONTE), HOSPITAL INTERVENCIONADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME O DECRETO N°2369, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 16/03/2021 | 16030012 | R$ 163,31 | |
| Total | R$ 163,31 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 24/02/2021 | 24020006 | R$ 2.336,69 | 
| Total | R$ 2.336,69 | ||