info Empenho
Número
03120152/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/12/2021
Valor
R$ 190.000,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGET
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT). DESTINADOS A NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. 010/2020.SESEP
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.807.885/0001-23
library_books Licitação
Número
010/2020-SESEP
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/03/2020
Data Publicação
22/01/2020
Valor Estimado
R$ 3.269.953,32
Valor Total
R$ 3.011.106,84
assignment Contrato
Número
008/2020-SESEP
Data Assinatura
09/03/2020
Vigência
09/03/2020 - 08/03/2024
Valor Total
R$ 14.520.197,88
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TERCEIRIZADA - SERVICO DE MAO DE OBRA | R$ 190.000,00 | 1,000000 | R$ 190.000,00 |
Total | R$ 190.000,00 |
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24246
Data: 27/12/2021
Valor: R$ 157.672,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT). DESTINADOS A NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. 010/2020.SESEP
Número: 27671 | Data Emissão: 27/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 157.672,80 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 157.672,80 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 2713870 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 606185131 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | TERCEIRIZADA - SERVICO DE MAO DE OBRA | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 157.672,80 | R$ 157.672,80 |
Total Geral: R$ 157.672,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 20/12/2021 | 20120005 | R$ 32.327,20 |
Total | R$ 32.327,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 157.672,80 |
Total | R$ 157.672,80 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT). DESTINADOS A NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. 010/2020.SESEP | 01/11/2022 | 01110026 | R$ 157.672,80 |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT). DESTINADOS A NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. 010/2020.SESEP | 20/01/2022 | 20010085 | R$ 157.672,80 |
Ajuste de retenção. Responsável: Ellton |
01/11/2022 | - R$ 157.672,80 | |
Total | R$ 157.672,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |