info Empenho
Número
03120133/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/12/2021
Valor
R$ 7.920,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (LINK DE DADOS RTDI DE 100 MEGAS) DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 444/2021 E PMS 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.644.220/0001-35
library_books Licitação
Número
AD079/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
19/11/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.188.000,00
Valor Total
R$ 1.188.000,00
assignment Contrato
Número
0444/2021-SMS
Data Assinatura
19/11/2021
Vigência
19/11/2021 - 18/11/2023
Valor Total
R$ 2.376.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LINK DE DADOS RTDI DE 100 MEGA. | R$ 7.920,00 | 1,000000 | R$ 7.920,00 |
Total | R$ 7.920,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 28/01/2022 | R$ 7.920,00 |
Total | R$ 7.920,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (LINK DE DADOS RTDI DE 100 MEGAS) DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 444/2021 E PMS 2018-2021. | 23/02/2022 | 23020070 | R$ 7.920,00 |
Total | R$ 7.920,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |