info Empenho
Número
03110686/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 10.716,16
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA BUS 5748, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ PREFEITURA/ JORDÃO/ SITIO TANQUES/ SÃO FRANCISCO/ BARACHO. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*79.643-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
128/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2023
Valor Total
R$ 655.266,21
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 23 LUGARES | R$ 3,68 | 2.912,000000 | R$ 10.716,16 |
Total | R$ 10.716,16 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22927
Data: 09/12/2021
Valor: R$ 8.655,36
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA BUS 5748, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ PREFEITURA/ JORDÃO/ SITIO TANQUES/ SÃO FRANCISCO/ BARACHO. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Número: 105 | Data Emissão: 09/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 8.655,36 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.655,36 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/12/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 23 LUGARES | UNIDADE | 2352.0000 | R$ 3,68 | R$ 8.655,36 |
Total Geral: R$ 8.655,36
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA BUS 5748, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ PREFEITURA/ JORDÃO/ SITIO TANQUES/ SÃO FRANCISCO/ BARACHO. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 23/12/2021 | 23120279 | R$ 8.655,36 | |
Total | R$ 8.655,36 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2021 | 01120154 | R$ 2.060,80 |
Total | R$ 2.060,80 |