info Empenho
Número
03110056/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2020
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 04050171 DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULOS DA SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0006/2020-SDHAS
Data Assinatura
17/01/2020
Vigência
17/01/2020 - 14/01/2022
Valor Total
R$ 380.138,61
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
Total | R$ 10.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12534
Data: 03/11/2020
Valor: R$ 2.909,91
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 04050171 DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULOS DA SEDHAS
Número: 206181 | Data Emissão: 03/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 2.909,91 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.909,91 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 513Q.2196.7718.4752499-S | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 2.909,91 | R$ 2.909,91 |
Cód. Liquidação: 13752
Data: 01/12/2020
Valor: R$ 2.718,82
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 04050171 DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULOS DA SEDHAS
Número: 215628 | Data Emissão: 01/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 2.718,82 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.718,82 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 213S.5536.7831.4355899-S | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 2.718,82 | R$ 2.718,82 |
Total Geral: R$ 5.628,73
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 04050171 DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULOS DA SEDHAS | 17/12/2020 | 17120002 | R$ 2.718,82 | |
COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 04050171 DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULOS DA SEDHAS | 19/11/2020 | 19110020 | R$ 2.909,91 | |
Total | R$ 5.628,73 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
anulação de saldo de empenho | 30/12/2020 | 30120237 | R$ 2.488,44 |
Total | R$ 2.488,44 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 04/01/2021 | R$ 1.882,83 |
Total | R$ 1.882,83 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 04050171 DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULOS DA SEDHAS | 29/01/2021 | 29010052 | R$ 1.882,83 |
Total | R$ 1.882,83 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |