info Empenho
Número
03100023/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/10/2018
Valor
R$ 22.238,82
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (50 UND CAÇAROLAS, 30 UND CUSCUZEIRAS, 39 UND FRIGIDEIRAS, 39 PANELAS ABERTAS E 20 UND PANELA DE PRESSÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. RP060/2018-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.619.733/0001-16
library_books Licitação
Número
RP060/2018-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
15/08/2015
Data Publicação
15/08/2018
Valor Estimado
R$ 224.705,22
Valor Total
R$ 226.784,46
assignment Contrato
Número
101/2018-SME
Data Assinatura
15/08/2018
Vigência
15/08/2018 - 31/12/2018
Valor Total
R$ 22.238,82
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS | R$ 137,06 | 20,000000 | R$ 2.741,20 |
2 | CUSCUZEIRA Nº 40 EM ALUMINIO POLIDO COM TAMPA E ALÇA LATERAIS COM TAMPA | R$ 155,50 | 30,000000 | R$ 4.665,00 |
3 | FRIGIDEIRA Nº 40 EM ALUMINIO POLIDO COM EM MADEIRA TAMPA EM ALUMINIO 9 LITROS | R$ 82,88 | 39,000000 | R$ 3.232,32 |
4 | PANELA ABERTA Nº 40 EM ALUMINO CAPACIDADE 25 LITROS | R$ 132,70 | 39,000000 | R$ 5.175,30 |
5 | CAÇAROLA RETA Nº 40 EM ALUMINIO COM ALÇA REFORÇADA E ATAMPA EM ALUMINIO 26 LITROS | R$ 128,50 | 50,000000 | R$ 6.425,00 |
Total | R$ 22.238,82 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14555
Data: 14/11/2018
Valor: R$ 22.238,82
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (50 UND CAÇAROLAS, 30 UND CUSCUZEIRAS, 39 UND FRIGIDEIRAS, 39 PANELAS ABERTAS E 20 UND PANELA DE PRESSÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. RP060/2018-SME.
Número: 2174 | Data Emissão: 07/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 22.238,82 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.238,82 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/11/2018 | N° do CGF do Emitente: 2941686 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180070502297 | Chave Acesso: 23181120619733000116550010000021741000021746 | Chave Verific: 23-1811-20.619.733/0001-16-55-001-000.002.174-100. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 22.238,82
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (50 UND CAÇAROLAS, 30 UND CUSCUZEIRAS, 39 UND FRIGIDEIRAS, 39 PANELAS ABERTAS E 20 UND PANELA DE PRESSÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. RP060/2018-SME. | 21/11/2018 | 21110088 | R$ 22.238,82 | |
Total | R$ 22.238,82 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |