info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    03080062/2016
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                        
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    03/08/2016
                Valor
                    R$ 2.550,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE                                               
                Centro de Custo
                    Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    35.043.876/0001-08
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP155/2015
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        06/11/2015
                    Data Publicação
                        04/09/2015
                    Valor Estimado
                        R$ 1.187.275,24
                    Valor Total
                        R$ 634.672,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        1552015-1
                    Data Assinatura
                        02/01/2016
                    Vigência
                        19/01/2016 - 19/01/2017
                    Valor Total
                        R$ 154.970,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALDE PLASTICO 10L | R$ 4,30 | 200,000000 | R$ 860,00 | 
| 2 | BALDE DE PLÁSTICO C/ TAMPA 100LT | R$ 24,00 | 30,000000 | R$ 720,00 | 
| 3 | BALDE PLASTICO 60L C/ TAMPA | R$ 15,00 | 30,000000 | R$ 450,00 | 
| 4 | CESTO PLASTICO PARA LIXO TELADO 10L | R$ 2,60 | 200,000000 | R$ 520,00 | 
| Total | R$ 2.550,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 16749
                                                            Data: 23/09/2016
                                                            Valor: R$ 2.550,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                                                        | Número: 40627 | Data Emissão: 23/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 2.550,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.550,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160054498482 | Chave Acesso: 23160935043876000108550010000406271131256667 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BALDE PLASTICO 10L | UNIDADE | 200.0000 | R$ 4,30 | R$ 860,00 | 
| 002 | BALDE DE PLÁSTICO C/ TAMPA 100LT | UNIDADE | 30.0000 | R$ 24,00 | R$ 720,00 | 
| 003 | BALDE PLASTICO 60L C/ TAMPA | UNIDADE | 30.0000 | R$ 15,00 | R$ 450,00 | 
| 004 | CESTO PLASTICO PARA LIXO TELADO 10L | UNIDADE | 200.0000 | R$ 2,60 | R$ 520,00 | 
                                            Total Geral: R$ 2.550,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/12/2016 | 22120044 | R$ 2.550,00 | |
| Total | R$ 2.550,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        