info Empenho
Número
03070553/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2017
Valor
R$ 1.352,40
Natureza
OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/FRETE
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HYK 8441-CE NAS LOCALIDADES DE SANTO ANTONIO DE CIMA/SAO MATEUS/BARRO ALTO/JORDAO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF,: JULHO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*25.281-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-187
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 13/12/2017
Valor Total
R$ 106.646,40
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8032
Data: 31/07/2017
Valor: R$ 1.352,40
Descrição / Justificativa: FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HYK 8441-CE NAS LOCALIDADES DE SANTO ANTONIO DE CIMA/SAO MATEUS/BARRO ALTO/JORDAO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF,: JULHO.
| Número: 237650 | Data Emissão: 31/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 1.352,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.352,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.352,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HYK 8441-CE NAS LOCALIDADES DE SANTO ANTONIO DE CIMA/SAO MATEUS/BARRO ALTO/JORDAO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF,: JULHO. | 28/08/2017 | 28080070 | R$ 1.352,40 | |
| Total | R$ 1.352,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||