info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    03070532/2023
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    03/07/2023
                Valor
                    R$ 15.178,75
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferência Especial da União
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
                Centro de Custo
                    MATERIAL ODONTOLÓGICO.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 118/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    28.820.255/0001-10
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22062-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        23/01/2023
                    Data Publicação
                        20/10/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 85.547,20
                    Valor Total
                        R$ 66.295,30
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0118/2023-SMS
                    Data Assinatura
                        10/05/2023
                    Vigência
                        10/05/2023 - 09/05/2024
                    Valor Total
                        R$ 33.264,11
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. ADULTO, N° 151, AÇO INOX. | R$ 74,51 | 5,000000 | R$ 372,55 | 
| 2 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. ADULTO, N° 150, AÇO INOX. | R$ 70,75 | 8,000000 | R$ 566,00 | 
| 3 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. ADULTO, N°18R, AÇO INOX. | R$ 73,38 | 10,000000 | R$ 733,80 | 
| 4 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. ADULTO, N° 65, AÇO INOX. | R$ 73,62 | 15,000000 | R$ 1.104,30 | 
| 5 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. ADULTO, N°18L, AÇO INOX. | R$ 75,00 | 10,000000 | R$ 750,00 | 
| 6 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. ADULTO, N° 01, AÇO INOX. | R$ 75,98 | 15,000000 | R$ 1.139,70 | 
| 7 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. INFANTIL, N° 69, AÇO INOX. | R$ 75,75 | 20,000000 | R$ 1.515,00 | 
| 8 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. ADULTO, N°17, AÇO INOX. | R$ 73,51 | 20,000000 | R$ 1.470,20 | 
| 9 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. INFANTIL, N° 151, AÇO INOX. | R$ 75,50 | 20,000000 | R$ 1.510,00 | 
| 10 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. INFANTIL, N°18R, AÇO INOX. | R$ 75,67 | 20,000000 | R$ 1.513,40 | 
| 11 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. INFANTIL, N°18L, AÇO INOX. | R$ 75,84 | 20,000000 | R$ 1.516,80 | 
| 12 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. INFANTIL, N° 65, AÇO INOX. | R$ 73,51 | 20,000000 | R$ 1.470,20 | 
| 13 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. INFANTIL, N° 150, AÇO INOX. | R$ 75,84 | 20,000000 | R$ 1.516,80 | 
| Total | R$ 15.178,75 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 16145
                                                            Data: 30/10/2023
                                                            Valor: R$ 12.072,66
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 118/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 8306 | Data Emissão: 25/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 12.072,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.072,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/09/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141230251809509 | Chave Acesso: 41230928820255000110550020000083061000550197 | Chave Verific: 41230928820255000110550020000083061000550197 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. ADULTO, N°18L, AÇO INOX. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 75,00 | R$ 750,00 | 
| 002 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. ADULTO, N°17, AÇO INOX. | UNIDADE | 16.0000 | R$ 73,51 | R$ 1.176,16 | 
| 003 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. INFANTIL, N°18L, AÇO INOX. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 75,84 | R$ 1.516,80 | 
| 004 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. ADULTO, N° 65, AÇO INOX. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 73,62 | R$ 1.104,30 | 
| 005 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. INFANTIL, N° 150, AÇO INOX. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 75,84 | R$ 1.516,80 | 
| 006 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. INFANTIL, N° 151, AÇO INOX. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 75,50 | R$ 1.510,00 | 
| 007 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. INFANTIL, N° 69, AÇO INOX. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 75,75 | R$ 1.515,00 | 
| 008 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. INFANTIL, N° 65, AÇO INOX. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 73,51 | R$ 1.470,20 | 
| 009 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. INFANTIL, N°18R, AÇO INOX. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 75,67 | R$ 1.513,40 | 
                                            Total Geral: R$ 12.072,66                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 14/11/2023 | 14110184 | R$ 3.106,09 | 
| Total | R$ 3.106,09 | ||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 12.072,66 | 
| Total | R$ 12.072,66 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 118/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/02/2024 | 21020061 | R$ 12.072,66 | 
| Total | R$ 12.072,66 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        