info Empenho
Número
03060349/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 14.080,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCQ-6I49, NAS LOCALIDADES DE LOGRADOURO/SÃO GERARDO/JOÃO PASSOS DIAS/PIRAJA/ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE/NOITE) PE22009-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.038.119/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22009-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/07/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 6.947.349,12
Valor Total
R$ 4.411.900,80
assignment Contrato
Número
0127/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 1.209.600,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA ARACATIAÇÚ XI. | R$ 10,00 | 1.408,000000 | R$ 14.080,00 |
Total | R$ 14.080,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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9942 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCQ-6I49, NAS LOCALIDADES DE LOGRADOURO/SÃO GERARDO/JOÃO PASSOS DIAS/PIRAJA/ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE/NOITE) PE22009-SME | 17/07/2024 | 699 | R$ 13.120,00 | |
Total | R$ 13.120,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCQ-6I49, NAS LOCALIDADES DE LOGRADOURO/SÃO GERARDO/JOÃO PASSOS DIAS/PIRAJA/ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE/NOITE) PE22009-SME | 25/07/2024 | 25070054 | R$ 13.120,00 | |
Total | R$ 13.120,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2024 | 01080016 | R$ 960,00 |
Total | R$ 960,00 |