info Empenho
Número
03060266/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 3.458,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA FXW-6689, NAS LOCALIDADES DE VÁRZEA DA PEDRA/ MADEIRA (MANHÃ/TARDE) PE23010-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.329.146/0001-46
library_books Licitação
Número
PE23010-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/09/2023
Data Publicação
12/04/2023
Valor Estimado
R$ 2.109.427,20
Valor Total
R$ 1.120.841,28
assignment Contrato
Número
0161/2023-SME
Data Assinatura
19/10/2023
Vigência
19/10/2023 - 19/10/2024
Valor Total
R$ 79.983,36
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA CAIOCA II. | R$ 5,24 | 660,000000 | R$ 3.458,40 |
Total | R$ 3.458,40 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
10532 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA FXW-6689, NAS LOCALIDADES DE VÁRZEA DA PEDRA/ MADEIRA (MANHÃ/TARDE) PE23010-SME. | 24/07/2024 | 176 | R$ 3.301,20 | |
Total | R$ 3.301,20 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA FXW-6689, NAS LOCALIDADES DE VÁRZEA DA PEDRA/ MADEIRA (MANHÃ/TARDE) PE23010-SME. | 01/08/2024 | 01080044 | R$ 3.301,20 | |
Total | R$ 3.301,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/08/2024 | 01080279 | R$ 157,20 |
Total | R$ 157,20 |