info Empenho
Número
03060239/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 18.789,12
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUZ-3H22, NAS LOCALIDADES DE BARRAGEM/ JAIBARAS/ CEDRO/ SETOR I/ SOBRAL (MANHÃ/NOITE) PE22005-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.955.293/0001-80
library_books Licitação
Número
PE22005-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.993.428,16
Valor Total
R$ 2.266.416,00
assignment Contrato
Número
0177/2022-SME
Data Assinatura
01/09/2022
Vigência
01/09/2022 - 01/09/2025
Valor Total
R$ 785.116,80
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA JAIBARAS III | R$ 6,99 | 2.688,000000 | R$ 18.789,12 |
Total | R$ 18.789,12 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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10089 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUZ-3H22, NAS LOCALIDADES DE BARRAGEM/ JAIBARAS/ CEDRO/ SETOR I/ SOBRAL (MANHÃ/NOITE) PE22005-SME | 18/07/2024 | 223 | R$ 16.999,68 | |
Total | R$ 16.999,68 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUZ-3H22, NAS LOCALIDADES DE BARRAGEM/ JAIBARAS/ CEDRO/ SETOR I/ SOBRAL (MANHÃ/NOITE) PE22005-SME | 25/07/2024 | 25070091 | R$ 16.999,68 | |
Total | R$ 16.999,68 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2024 | 01080257 | R$ 1.789,44 |
Total | R$ 1.789,44 |