info Empenho
Número
03050073/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/05/2022
Valor
R$ 14.970,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO - APS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL EM GEL 70%) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0074/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE164/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/01/2022
Data Publicação
11/10/2021
Valor Estimado
R$ 2.234.070,00
Valor Total
R$ 1.008.455,00
assignment Contrato
Número
0074/2022-SMS
Data Assinatura
09/03/2022
Vigência
09/03/2022 - 08/03/2023
Valor Total
R$ 34.930,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ÁLCOOL EM GEL 70% - GEL À BASE DE ÁLCOOL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA. FRASCO DE 500 ML COM BICO DOSADOR. | R$ 4,99 | 3.000,000000 | R$ 14.970,00 |
Total | R$ 14.970,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
13968 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL EM GEL 70%) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0074/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 02/09/2022 | 164 | R$ 7.485,00 | |
21869 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL EM GEL 70%) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0074/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 03/10/2022 | 154 | R$ 7.485,00 | |
Total | R$ 14.970,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL EM GEL 70%) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0074/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/12/2022 | 29120272 | R$ 7.485,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL EM GEL 70%) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0074/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/12/2022 | 29120271 | R$ 7.485,00 | |
Total | R$ 14.970,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |