info Empenho
Número
03050073/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/05/2022
Valor
R$ 14.970,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO - APS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL EM GEL 70%) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0074/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.083.056/0001-71
library_books Licitação
Número
PE164/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/01/2022
Data Publicação
11/10/2021
Valor Estimado
R$ 2.234.070,00
Valor Total
R$ 1.008.455,00
assignment Contrato
Número
0074/2022-SMS
Data Assinatura
09/03/2022
Vigência
09/03/2022 - 08/03/2023
Valor Total
R$ 34.930,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ÁLCOOL EM GEL 70% - GEL À BASE DE ÁLCOOL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA. FRASCO DE 500 ML COM BICO DOSADOR. R$ 4,99 3.000,000000 R$ 14.970,00
Total R$ 14.970,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13968
Data: 02/09/2022
Valor: R$ 7.485,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL EM GEL 70%) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0074/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 164 Data Emissão: 31/08/2022 Doc. Ref.: 202208 Valor Bruto: R$ 7.485,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 7.485,00
Série NF: 001 Data Limite para Expedição da NF: 31/08/2022 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220056187124 Chave Acesso: 23220840083056000171550010000001641555277939 Chave Verific: 23220840083056000171550010000001641555277939 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ÁLCOOL EM GEL 70% - GEL À BASE DE ÁLCOOL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA. FRASCO DE 500 ML COM BICO DOSADOR. FRASCO 1500.0000 R$ 4,99 R$ 7.485,00
Cód. Liquidação: 21869
Data: 03/10/2022
Valor: R$ 7.485,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL EM GEL 70%) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0074/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 154 Data Emissão: 16/08/2022 Doc. Ref.: 202208 Valor Bruto: R$ 7.485,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 7.485,00
Série NF: 001 Data Limite para Expedição da NF: 16/08/2022 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220052208291 Chave Acesso: 23220840083056000171550010000001541333317903 Chave Verific: 23220840083056000171550010000001541333317903 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ÁLCOOL EM GEL 70% - GEL À BASE DE ÁLCOOL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA. FRASCO DE 500 ML COM BICO DOSADOR. FRASCO 1500.0000 R$ 4,99 R$ 7.485,00
Total Geral: R$ 14.970,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL EM GEL 70%) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0074/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 29/12/2022 29120272   R$ 7.485,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL EM GEL 70%) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0074/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 29/12/2022 29120271   R$ 7.485,00
Total R$ 14.970,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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