info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    03050023/2016
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                        
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    03/05/2016
                Valor
                    R$ 3.696,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT.FUNCIONAMENTO À SAUDE ESPECIALIZADA, BUCAL, MENTAL, AUDITIVA                                  
                Centro de Custo
                    Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    12.337.358/0001-93
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP155/2015
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        06/11/2015
                    Data Publicação
                        04/09/2015
                    Valor Estimado
                        R$ 1.187.275,24
                    Valor Total
                        R$ 634.672,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        15520153
                    Data Assinatura
                        02/01/2016
                    Vigência
                        02/01/2016 - 02/01/2017
                    Valor Total
                        R$ 76.120,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA PARA SANITARIO | R$ 3,30 | 120,000000 | R$ 396,00 | 
| 2 | VASSOURA DE PALHA | R$ 0,70 | 1.000,000000 | R$ 700,00 | 
| 3 | VASSOURA NOVIÇA C/ CERDAS NATURAIS E SINTETICAS FIOS LONGOS E MACIOS COM CEPA DE MADEIRA COMPENSADA 30CM | R$ 5,20 | 500,000000 | R$ 2.600,00 | 
| Total | R$ 3.696,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 9551
                                                            Data: 16/06/2016
                                                            Valor: R$ 3.696,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA.
                                                        | Número: 7678 | Data Emissão: 16/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 3.696,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.696,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160033588734 | Chave Acesso: 23160612337358000193550010000076781000076780 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VASSOURA PARA SANITARIO | UNIDADE | 120.0000 | R$ 3,30 | R$ 396,00 | 
| 002 | VASSOURA DE PALHA | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 0,70 | R$ 700,00 | 
| 003 | VASSOURA NOVIÇA C/ CERDAS NATURAIS E SINTETICAS FIOS LONGOS E MACIOS COM CEPA DE MADEIRA COMPENSADA 30CM | UNIDADE | 500.0000 | R$ 5,20 | R$ 2.600,00 | 
                                            Total Geral: R$ 3.696,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA. | 15/07/2016 | 15070105 | R$ 3.696,00 | |
| Total | R$ 3.696,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        