info Empenho
Número
03030106/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/03/2020
Valor
R$ 2.032,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIF 3123, NAS LOCAL. DE CORREGO DA ONÇA/ESC.JOSÉ PARENTE PRADO(SUMARÉ)/EMBACEL/PARQUE SANTO ANTONIO/PAULO ARAGÃO/ESC. CARLOS JEREISSATI/ MONS. JOSÉ GERARDO FERREIRA GOMES(NOÉLIA). (MANHÃ/TARDE) PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.955.293/0001-80
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0627/2019-SEDUC
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2025
Valor Total
R$ 1.679.442,21
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SOBRAL/SEDE V | R$ 2,20 | 924,000000 | R$ 2.032,80 |
Total | R$ 2.032,80 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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3736 | REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIF 3123, NAS LOCAL. DE CORREGO DA ONÇA/ESC.JOSÉ PARENTE PRADO(SUMARÉ)/EMBACEL/PARQUE SANTO ANTONIO/PAULO ARAGÃO/ESC. CARLOS JEREISSATI/ MONS. JOSÉ GERARDO FERREIRA GOMES(NOÉLIA). (MANHÃ/TARDE) PP004/2019. | 08/04/2020 | 53 | R$ 2.032,80 | |
Total | R$ 2.032,80 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIF 3123, NAS LOCAL. DE CORREGO DA ONÇA/ESC.JOSÉ PARENTE PRADO(SUMARÉ)/EMBACEL/PARQUE SANTO ANTONIO/PAULO ARAGÃO/ESC. CARLOS JEREISSATI/ MONS. JOSÉ GERARDO FERREIRA GOMES(NOÉLIA). (MANHÃ/TARDE) PP004/2019. | 12/05/2020 | 12050017 | R$ 2.032,80 | |
Total | R$ 2.032,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |