info Empenho
Número
03030043/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
03/03/2020
Valor
R$ 35.401,55
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE107/2019-SESEP.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE107/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/09/2019
Data Publicação
24/07/2019
Valor Estimado
R$ 319.023,10
Valor Total
R$ 226.053,10
assignment Contrato
Número
0464/2019-SESEP
Data Assinatura
26/09/2019
Vigência
26/09/2019 - 25/09/2020
Valor Total
R$ 65.450,50

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CIMENTO, COR CINZA, SACO 50.0 QUILOGRAMAS R$ 22,62 600,000000 R$ 13.572,00
2 VERNIZ, SINTETICO, UNIDADE 1.0 LITRO R$ 18,19 45,000000 R$ 818,55
3 TIJOLO, FURADO, CERAMICA, 09 X 19 X 19 CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE R$ 0,39 15.000,000000 R$ 5.850,00
4 AÇO CA-50/60, UNIDADE 1.0 QUILOGRAMA R$ 4,11 100,000000 R$ 411,00
5 TINTA, LATEX ACRILICA, UNIDADE 1.0 LITRO R$ 4,94 1.300,000000 R$ 6.422,00
6 TINTA, SPRAY, PINTURAS EXTERNAS E INTERNAS, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 400.0 MILILITRO R$ 13,88 600,000000 R$ 8.328,00
Total R$ 35.401,55

remove remove remove

playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2360
Data: 16/03/2020
Valor: R$ 35.401,55
Descrição / Justificativa: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE107/2019-SESEP.
Número: 699 Data Emissão: 16/03/2020 Doc. Ref.: 202003 Valor Bruto: R$ 35.401,55
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 35.401,55
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 16/03/2020 N° do CGF do Emitente: 3404 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123200017198791 Chave Acesso: 23200302069397000101550010000006991011124330 Chave Verific: 23-2003-02.069.397/0001-01-55-001-000.000.699-101. Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 CIMENTO, COR CINZA, SACO 50.0 QUILOGRAMAS SACO 50 QUILOGRAMAS 600.0000 R$ 22,62 R$ 13.572,00
002 VERNIZ, SINTETICO, UNIDADE 1.0 LITRO UNIDADE 1 LITRO 45.0000 R$ 18,19 R$ 818,55
003 TIJOLO, FURADO, CERAMICA, 09 X 19 X 19 CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE UNIDADE 1 UNIDADE 15000.0000 R$ 0,39 R$ 5.850,00
004 AÇO CA-50/60, UNIDADE 1.0 QUILOGRAMA UNIDADE 1 QUILOGR... 100.0000 R$ 4,11 R$ 411,00
005 TINTA, LATEX ACRILICA, UNIDADE 1.0 LITRO UNIDADE 1 LITRO 1300.0000 R$ 4,94 R$ 6.422,00
006 TINTA, SPRAY, PINTURAS EXTERNAS E INTERNAS, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 400.0 MILILITRO FRASCO 400 MILILITRO 600.0000 R$ 13,88 R$ 8.328,00
Total Geral: R$ 35.401,55
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE107/2019-SESEP. 24/04/2020 24040003   R$ 35.401,55
Total R$ 35.401,55
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR