info Empenho
Número
03011125/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 196.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL COM A UTILIZAÇAO DE CARTAO MAGNÉTICO, DE ACORDO COM A AD004/20-SESEP.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD004/20-SESEP
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
28/02/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 2.010.120,00
Valor Total
R$ 2.010.120,00
assignment Contrato
Número
010/2020-SESEP
Data Assinatura
28/02/2020
Vigência
28/02/2020 - 28/02/2023
Valor Total
R$ 6.489.816,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO. | R$ 196.000,00 | 1,000000 | R$ 196.000,00 |
Total | R$ 196.000,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1323
Data: 01/02/2022
Valor: R$ 95.318,13
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL COM A UTILIZAÇAO DE CARTAO MAGNÉTICO, DE ACORDO COM A AD004/20-SESEP.
Número: 363041 | Data Emissão: 01/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 95.318,13 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 95.318,13 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 210Y.0955.0390.3982299-Z | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 95.318,13 | R$ 95.318,13 |
Cód. Liquidação: 3306
Data: 22/03/2022
Valor: R$ 100.681,87
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL COM A UTILIZAÇAO DE CARTAO MAGNÉTICO, DE ACORDO COM A AD004/20-SESEP.
Número: 379937 | Data Emissão: 22/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 100.681,87 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 100.681,87 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 22/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 134Y.1446.1291.1514399-T | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 100.681,87 | R$ 100.681,87 |
Total Geral: R$ 196.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL COM A UTILIZAÇAO DE CARTAO MAGNÉTICO, DE ACORDO COM A AD004/20-SESEP. | 31/03/2022 | 31030045 | R$ 100.681,87 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL COM A UTILIZAÇAO DE CARTAO MAGNÉTICO, DE ACORDO COM A AD004/20-SESEP. | 09/03/2022 | 09030018 | R$ 95.318,13 | |
Total | R$ 196.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |