info Empenho
Número
03010810/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
03/01/2022
Valor
R$ 66.572,18
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE REFORMA PREDIAL NA UNIDADE DO CRAS REGINA JUSTA
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
AD085/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
08/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 500.000,00
Valor Total
R$ 500.000,00
assignment Contrato
Número
048/2021-SEDHAS
Data Assinatura
15/12/2021
Vigência
15/12/2021 - 15/12/2022
Valor Total
R$ 625.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 66.572,18 | 1,000000 | R$ 66.572,18 |
Total | R$ 66.572,18 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1130
Data: 17/02/2022
Valor: R$ 66.572,18
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE REFORMA PREDIAL NA UNIDADE DO CRAS REGINA JUSTA
Número: 1160 | Data Emissão: 17/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 66.572,18 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 66.572,18 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 17/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: l2r5e3vsj | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 66.572,18 | R$ 66.572,18 |
Total Geral: R$ 66.572,18
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE REFORMA PREDIAL NA UNIDADE DO CRAS REGINA JUSTA | 04/03/2022 | 04030066 | R$ 66.572,18 | |
Total | R$ 66.572,18 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |