info Empenho
Número
02120182/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/12/2019
Valor
R$ 3.910,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCS 7974-CE, NAS LOCALIDADES DE APRAZÍVEL/PAU D'ARQUINHO DOS RICARDO/APRAZÍVEL/PAU D'ARCO/PEDRA DE FOGO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
106/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 402.684,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | R$ 3,40 | 1.150,000000 | R$ 3.910,00 |
Total | R$ 3.910,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
18991 | REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCS 7974-CE, NAS LOCALIDADES DE APRAZÍVEL/PAU D'ARQUINHO DOS RICARDO/APRAZÍVEL/PAU D'ARCO/PEDRA DE FOGO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 26/12/2019 | 581 | R$ 2.040,00 | |
Total | R$ 2.040,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 02/12/2019 | 02120546 | R$ 1.870,00 |
Total | R$ 1.870,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 2.040,00 |
Total | R$ 2.040,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCS 7974-CE, NAS LOCALIDADES DE APRAZÍVEL/PAU D'ARQUINHO DOS RICARDO/APRAZÍVEL/PAU D'ARCO/PEDRA DE FOGO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 31/01/2020 | 31010100 | R$ 2.040,00 |
Total | R$ 2.040,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |