info Empenho
Número
02100400/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2017
Valor
R$ 8.370,00
Natureza
OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/FRETE
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A 31 DIARIAS DA LOCACAO CAMINHAO TRUCK , CACAMBA BASCULANTE, CAP. MINIMA 12M3, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL,MANUTENCAO PORCONTA DO CONTRATADO,DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, LOTE 3 DO PP 021/2015.REF10/2017
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*48.813-**
library_books Licitação
Número
PP021/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/04/2015
Data Publicação
12/02/2015
Valor Estimado
R$ 1.405.980,00
Valor Total
R$ 2.116.489,00
assignment Contrato
Número
0212015-3
Data Assinatura
27/04/2015
Vigência
27/04/2015 - 25/06/2020
Valor Total
R$ 483.300,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1620 CAPACIDADE 15,5 TONELADA | R$ 270,00 | 31,000000 | R$ 8.370,00 |
Total | R$ 8.370,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
13093 | DESP. REF. A 31 DIARIAS DA LOCACAO CAMINHAO TRUCK , CACAMBA BASCULANTE, CAP. MINIMA 12M3, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL,MANUTENCAO PORCONTA DO CONTRATADO,DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, LOTE 3 DO PP 021/2015.REF10/2017 | 16/11/2017 | 240501 | R$ 7.020,00 | |
Total | R$ 7.020,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
DESP. REF. A 31 DIARIAS DA LOCACAO CAMINHAO TRUCK , CACAMBA BASCULANTE, CAP. MINIMA 12M3, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL,MANUTENCAO PORCONTA DO CONTRATADO,DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, LOTE 3 DO PP 021/2015.REF10/2017 | 21/11/2017 | 21110026 | R$ 7.020,00 | |
Total | R$ 7.020,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR JULIO FARIAS | 01/11/2017 | 01110087 | R$ 1.350,00 |
Total | R$ 1.350,00 |