info Empenho
Número
02090444/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2024
Valor
R$ 5.760,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 032/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.868.059/0001-88
library_books Licitação
Número
PE23032-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/11/2023
Data Publicação
10/05/2023
Valor Estimado
R$ 333.120,00
Valor Total
R$ 222.416,00
assignment Contrato
Número
0032/2024-SMS
Data Assinatura
29/01/2024
Vigência
05/02/2024 - 04/02/2025
Valor Total
R$ 19.200,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PAROXETINA, 20 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | R$ 0,32 | 18.000,000000 | R$ 5.760,00 |
Total | R$ 5.760,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15482
Data: 09/10/2024
Valor: R$ 5.760,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 032/2024 E PMS 2022-2025.
Número: 12981 | Data Emissão: 27/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 5.760,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.760,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 126240091029762 | Chave Acesso: 26240929868059000188550010000129811226219110 | Chave Verific: 26240929868059000188550010000129811226219110 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PAROXETINA, 20 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | COMPRIMIDO | 18000.0000 | R$ 0,32 | R$ 5.760,00 |
Total Geral: R$ 5.760,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 032/2024 E PMS 2022-2025. | 31/10/2024 | 31100053 | R$ 5.760,00 | |
Total | R$ 5.760,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |