info Empenho
Número
02090277/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2019
Valor
R$ 5.464,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DTA 6486, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CACHOEIRO I/COHAB III/TERRENOS NOVOS/ESC.YEDA FROTA/CEI DOLORES LUSTOSA/ ESC.GERARDO RODRIGUES/MOCINHA RODRIGUES /ESC. JARBAS PAS (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.955.293/0001-80
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
159/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 262.310,40
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | R$ 2,97 | 1.840,000000 | R$ 5.464,80 |
Total | R$ 5.464,80 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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15161 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DTA 6486, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CACHOEIRO I/COHAB III/TERRENOS NOVOS/ESC.YEDA FROTA/CEI DOLORES LUSTOSA/ ESC.GERARDO RODRIGUES/MOCINHA RODRIGUES /ESC. JARBAS PAS (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 22/10/2019 | 30 | R$ 5.227,20 | |
Total | R$ 5.227,20 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DTA 6486, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CACHOEIRO I/COHAB III/TERRENOS NOVOS/ESC.YEDA FROTA/CEI DOLORES LUSTOSA/ ESC.GERARDO RODRIGUES/MOCINHA RODRIGUES /ESC. JARBAS PAS (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 26/11/2019 | 26110019 | R$ 5.227,20 | |
Total | R$ 5.227,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 02/12/2019 | 02120120 | R$ 237,60 |
Total | R$ 237,60 |