info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02090048/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    02/09/2022
                Valor
                    R$ 27.900,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferência Especial da União 
                Programa Atividade
                    APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 132/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    08.077.211/0001-34
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE008/21-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        23/04/2021
                    Data Publicação
                        26/01/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 2.175.176,16
                    Valor Total
                        R$ 1.284.775,20
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0132/2022-SMS
                    Data Assinatura
                        26/04/2022
                    Vigência
                        26/04/2022 - 25/04/2023
                    Valor Total
                        R$ 241.780,80
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUOXETINA, 20 MG. | R$ 0,06 | 465.000,000000 | R$ 27.900,00 | 
| Total | R$ 27.900,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 20005
                                                            Data: 07/10/2022
                                                            Valor: R$ 5.884,20
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 132/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 84140 | Data Emissão: 06/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 5.884,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.884,20 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 06/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 2320110483 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220065218874 | Chave Acesso: 23221008077211000134550010000841401444368070 | Chave Verific: 23221008077211000134550010000841401444368070 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FLUOXETINA, 20 MG. | CAPSULA | 98070.0000 | R$ 0,06 | R$ 5.884,20 | 
Cód. Liquidação: 23416
                                                            Data: 05/12/2022
                                                            Valor: R$ 22.012,20
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 132/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 88743 | Data Emissão: 01/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 22.012,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.012,20 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 2320110483 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220079814158 | Chave Acesso: 23221208077211000134550010000887431326254229 | Chave Verific: 23221208077211000134550010000887431326254229 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FLUOXETINA, 20 MG. | CAPSULA | 366870.0000 | R$ 0,06 | R$ 22.012,20 | 
                                            Total Geral: R$ 27.896,40                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 132/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 15/12/2022 | 15120121 | R$ 5.884,20 | |
| Total | R$ 5.884,20 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 15/12/2022 | 15120092 | R$ 3,60 | 
| Total | R$ 3,60 | ||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 22.012,20 | 
| Total | R$ 22.012,20 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 132/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 15/02/2023 | 15020126 | R$ 22.012,20 | 
| Total | R$ 22.012,20 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        