info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02080797/2021
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    02/08/2021
                Valor
                    R$ 1.100,00
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
                Centro de Custo
                    TELEFONE
                Descrição/Objeto do Empenho
                    OS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A ESCOLA DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    76.535.764/0001-43
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE149/20-SEGET
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        09/02/2021
                    Data Publicação
                        22/12/2020
                    Valor Estimado
                        R$ 930.836,41
                    Valor Total
                        R$ 1.801.359,60
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                            
        Não há contrato vinculado a este empenho.
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-CENTRAL VIRTUAL ÚNICA). | R$ 600,00 | 1,000000 | R$ 600,00 | 
| 2 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS-NRES). | R$ 500,00 | 1,000000 | R$ 500,00 | 
| Total | R$ 1.100,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 15669
                                                            Data: 09/09/2021
                                                            Valor: R$ 624,83
                                                        Descrição / Justificativa: OS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A ESCOLA DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 624,83 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 624,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 624,83                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| OS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A ESCOLA DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 14/10/2021 | 14100117 | R$ 624,83 | |
| Total | R$ 624,83 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 09/09/2021 | 09090006 | R$ 475,17 | 
| Total | R$ 475,17 | ||
 
                        