info Empenho
Número
02080052/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2017
Valor
R$ 575,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
24.264.604/0001-03
library_books Licitação
Número
PP005/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/03/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.604.098,67
Valor Total
R$ 777.051,18
assignment Contrato
Número
060/2017.
Data Assinatura
17/05/2017
Vigência
26/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 112.798,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FLANELA PARA LIMPEZA BRANCA 40X60CM | R$ 1,15 | 500,000000 | R$ 575,00 |
Total | R$ 575,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9976
Data: 30/08/2017
Valor: R$ 575,00
Descrição / Justificativa:
Número: 094 | Data Emissão: 30/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 575,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 575,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 0649154 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170051524447 | Chave Acesso: 23170824264604000103550010000000941013630020 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 575,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA. | 22/12/2017 | 22120051 | R$ 575,00 | |
Total | R$ 575,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |