info Empenho
Número
02080031/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2022
Valor
R$ 14.143,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (DISCOS DE LIXA, SELANTES RESINOSOS, MATERIAIS RESTAURADORES) PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 286/2022 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.412.147/0001-02
library_books Licitação
Número
PE22008-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/05/2022
Data Publicação
21/01/2022
Valor Estimado
R$ 966.285,00
Valor Total
R$ 258.081,00
assignment Contrato
Número
0286/2022-SMS
Data Assinatura
15/07/2022
Vigência
15/07/2022 - 14/07/2023
Valor Total
R$ 30.762,40
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL. SERINGA COM 2G. | R$ 10,86 | 195,000000 | R$ 2.117,70 |
2 | DISCOS DE LIXA FLEXÍVEIS, SISTEMA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL DIAMETRO MÍNIMO: 19 MM 3/4 POLEGADAS. CAIXA COM 50 DISCOS SORTIDOS. | R$ 34,44 | 115,000000 | R$ 3.960,60 |
3 | MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO (IRM). KIT CONTENDO 38G DE PÓ + 15 ML DE LÍQUIDO. | R$ 16,13 | 500,000000 | R$ 8.065,00 |
Total | R$ 14.143,30 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14924
Data: 22/09/2022
Valor: R$ 14.143,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (DISCOS DE LIXA, SELANTES RESINOSOS, MATERIAIS RESTAURADORES) PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 286/2022 E PMS 2022-2025.
Número: 17770 | Data Emissão: 06/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 14.143,30 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.143,30 | |
Série NF: 003 | Data Limite para Expedição da NF: 06/09/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SC | |
Nº do Protocolo de Autorização: 342220183639343 | Chave Acesso: 42220905412147000102550030000177701713645100 | Chave Verific: 42220905412147000102550030000177701713645100 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL. SERINGA COM 2G. | SERINGA | 195.0000 | R$ 10,86 | R$ 2.117,70 |
002 | DISCOS DE LIXA FLEXÍVEIS, SISTEMA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL DIAMETRO MÍNIMO: 19 MM 3/4 POLEGADAS. CAIXA COM 50 DISCOS SORTIDOS. | CAIXA | 115.0000 | R$ 34,44 | R$ 3.960,60 |
003 | MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO (IRM). KIT CONTENDO 38G DE PÓ + 15 ML DE LÍQUIDO. | UNIDADE | 500.0000 | R$ 16,13 | R$ 8.065,00 |
Total Geral: R$ 14.143,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (DISCOS DE LIXA, SELANTES RESINOSOS, MATERIAIS RESTAURADORES) PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 286/2022 E PMS 2022-2025. | 28/11/2022 | 28110013 | R$ 14.143,30 | |
Total | R$ 14.143,30 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |