info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02080031/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    02/08/2022
                Valor
                    R$ 14.143,30
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferência Especial da União 
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
                Centro de Custo
                    MATERIAL ODONTOLÓGICO.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (DISCOS DE LIXA, SELANTES RESINOSOS, MATERIAIS RESTAURADORES) PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 286/2022 E PMS 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    05.412.147/0001-02
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22008-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        31/05/2022
                    Data Publicação
                        21/01/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 966.285,00
                    Valor Total
                        R$ 258.081,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0286/2022-SMS
                    Data Assinatura
                        15/07/2022
                    Vigência
                        15/07/2022 - 14/07/2023
                    Valor Total
                        R$ 30.762,40
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL. SERINGA COM 2G. | R$ 10,86 | 195,000000 | R$ 2.117,70 | 
| 2 | DISCOS DE LIXA FLEXÍVEIS, SISTEMA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL DIAMETRO MÍNIMO: 19 MM 3/4 POLEGADAS. CAIXA COM 50 DISCOS SORTIDOS. | R$ 34,44 | 115,000000 | R$ 3.960,60 | 
| 3 | MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO (IRM). KIT CONTENDO 38G DE PÓ + 15 ML DE LÍQUIDO. | R$ 16,13 | 500,000000 | R$ 8.065,00 | 
| Total | R$ 14.143,30 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 14924
                                                            Data: 22/09/2022
                                                            Valor: R$ 14.143,30
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (DISCOS DE LIXA, SELANTES RESINOSOS, MATERIAIS RESTAURADORES) PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 286/2022 E PMS 2022-2025.
                                                        | Número: 17770 | Data Emissão: 06/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 14.143,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.143,30 | |
| Série NF: 003 | Data Limite para Expedição da NF: 06/09/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342220183639343 | Chave Acesso: 42220905412147000102550030000177701713645100 | Chave Verific: 42220905412147000102550030000177701713645100 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL. SERINGA COM 2G. | SERINGA | 195.0000 | R$ 10,86 | R$ 2.117,70 | 
| 002 | DISCOS DE LIXA FLEXÍVEIS, SISTEMA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL DIAMETRO MÍNIMO: 19 MM 3/4 POLEGADAS. CAIXA COM 50 DISCOS SORTIDOS. | CAIXA | 115.0000 | R$ 34,44 | R$ 3.960,60 | 
| 003 | MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO (IRM). KIT CONTENDO 38G DE PÓ + 15 ML DE LÍQUIDO. | UNIDADE | 500.0000 | R$ 16,13 | R$ 8.065,00 | 
                                            Total Geral: R$ 14.143,30                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (DISCOS DE LIXA, SELANTES RESINOSOS, MATERIAIS RESTAURADORES) PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 286/2022 E PMS 2022-2025. | 28/11/2022 | 28110013 | R$ 14.143,30 | |
| Total | R$ 14.143,30 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        