info Empenho
Número
02080023/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2017
Valor
R$ 18.555,21
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS DO CENTRO DE CONVECOES DA CIDADE DE SOBRAL COMFORME ORDEM DE SERVICO Nº 021/2017, DE ACORDO COM RP 003/2017-SECOMP - 20150002-DAE.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.477.919/0001-24
library_books Licitação
Número
RP003/2017
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/02/2017
Data Publicação
24/02/2017
Valor Estimado
R$ 500.000,00
Valor Total
R$ 500.000,00
assignment Contrato
Número
RP003/2017-SEC
Data Assinatura
24/02/2017
Vigência
24/02/2017 - 24/02/2018
Valor Total
R$ 500.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS | R$ 1,00 | 18.555,210000 | R$ 18.555,21 |
| Total | R$ 18.555,21 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15441
Data: 20/12/2017
Valor: R$ 18.555,21
Descrição / Justificativa: DESP. REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS DO CENTRO DE CONVECOES DA CIDADE DE SOBRAL COMFORME ORDEM DE SERVICO Nº 021/2017, DE ACORDO COM RP 003/2017-SECOMP - 20150002-DAE.
| Número: 1400 | Data Emissão: 20/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 18.555,21 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.555,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 102059198 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: _HBvT-AG-775 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 18.555,21
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 18.555,21 |
| Total | R$ 18.555,21 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| DESP. REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS DO CENTRO DE CONVECOES DA CIDADE DE SOBRAL COMFORME ORDEM DE SERVICO Nº 021/2017, DE ACORDO COM RP 003/2017-SECOMP - 20150002-DAE. | 22/01/2018 | 22010021 | R$ 18.555,21 |
| Total | R$ 18.555,21 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||