info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02080022/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    02/08/2022
                Valor
                    R$ 47.343,64
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  Público de Saúde 
                Programa Atividade
                    CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
                Centro de Custo
                    CLÍNICAS - PRODUÇÃO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 E CONTRATO N°107/2017.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    05.609.698/0001-60
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        IN007/2017-SMS
                    Modalidade
                        Inexigibilidade
                    Data Homologação
                        23/10/2017
                    Data Publicação
                        23/10/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 562.454,28
                    Valor Total
                        R$ 562.454,28
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        107/2017-SMS
                    Data Assinatura
                        23/10/2017
                    Vigência
                        23/10/2017 - 23/12/2022
                    Valor Total
                        R$ 2.896.639,56
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS | R$ 562.454,28 | 1,000000 | R$ 47.343,64 | 
| Total | R$ 47.343,64 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 12181
                                                            Data: 10/08/2022
                                                            Valor: R$ 47.343,64
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 E CONTRATO N°107/2017.
                                                        | Número: 16473 | Data Emissão: 09/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 47.343,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 47.343,64 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 09/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 3244 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: hoie7v24j | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS | UNIDADE | 1.0000 | R$ 47.343,64 | R$ 47.343,64 | 
                                            Total Geral: R$ 47.343,64                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 E CONTRATO N°107/2017. | 18/08/2022 | 18080039 | R$ 47.343,64 | |
| Total | R$ 47.343,64 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        