info Empenho
Número
02070008/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/07/2020
Valor
R$ 4.818,14
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA DO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO PELO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 2.369.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE047/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/05/2020
Data Publicação
13/03/2020
Valor Estimado
R$ 288.989,26
Valor Total
R$ 228.409,65
assignment Contrato
Número
0224/2020-SAUDE
Data Assinatura
16/06/2020
Vigência
16/06/2020 - 13/09/2021
Valor Total
R$ 134.501,65
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | ACABAMENTO, PARA REGISTRO DE GAVETA, 1.1/2" CROMADO. | R$ 68,69 | 5,000000 | R$ 343,45 |
2 | COMANDO PARA DESCARGA, CROMADO. | R$ 137,93 | 10,000000 | R$ 1.379,30 |
3 | FIO DE NYLON QUADRADO 3MM AMARELO P/ MAQUINA ROÇADEIRA, BOBINA COM ROLO DE, NO MÍNIMO 232M. | R$ 316,54 | 1,000000 | R$ 316,54 |
4 | KIT COMPLETO UNIVERSAL P/ CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COM ACIONAMENTO SUPERIOR. | R$ 124,93 | 5,000000 | R$ 624,65 |
5 | TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA CROMADA 1/2" 18 CM. | R$ 43,83 | 20,000000 | R$ 876,60 |
6 | TORNEIRA, PARA LAVATORIO, CROMADA, 18CM, ROSCA 1/2", UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 63,88 | 20,000000 | R$ 1.277,60 |
Total | R$ 4.818,14 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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7032 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA DO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO PELO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 2.369. | 13/07/2020 | 707 | R$ 4.818,14 | |
Total | R$ 4.818,14 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA DO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO PELO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 2.369. | 24/07/2020 | 24070022 | R$ 4.818,14 | |
Total | R$ 4.818,14 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |