info Empenho
Número
02060033/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
02/06/2022
Valor
R$ 930,86
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA OS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 126/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
63.303.267/0001-78
library_books Licitação
Número
AD22002-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
25/04/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 114.117,12
Valor Total
R$ 114.117,12
assignment Contrato
Número
0126/2022-SMS
Data Assinatura
26/04/2022
Vigência
26/04/2022 - 25/04/2023
Valor Total
R$ 114.117,12
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | R$ 930,86 | 1,000000 | R$ 930,86 |
Total | R$ 930,86 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10580
Data: 14/07/2022
Valor: R$ 266,96
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA OS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 126/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Número: 61475 | Data Emissão: 05/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 266,96 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 266,96 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 05/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 1007912 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 435133855 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | QUILOMETRO | 1.0000 | R$ 266,96 | R$ 266,96 |
Cód. Liquidação: 13016
Data: 22/08/2022
Valor: R$ 388,96
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA OS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 126/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Número: 61634 | Data Emissão: 22/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 388,96 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 388,96 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 22/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 1007912 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 508484633 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | QUILOMETRO | 1.0000 | R$ 388,96 | R$ 388,96 |
Total Geral: R$ 655,92
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA OS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 126/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 09/09/2022 | 09090064 | R$ 388,96 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA OS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 126/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 05/08/2022 | 05080027 | R$ 266,96 | |
Total | R$ 655,92 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO,CONFORME OFICIO Nº 297/2022-ADM/SMS. | 07/11/2022 | 07110025 | R$ 274,94 |
Total | R$ 274,94 |