info Empenho
Número
02060004/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
02/06/2021
Valor
R$ 17.325,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DE LIMPEZA PÚBLICA E DO TRANSPORTE URBANO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EMPREGO SOBRAL CONFORME CONTRATO N° 11/2021
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP001/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/05/2021
Data Publicação
20/04/2021
Valor Estimado
R$ 604.954,77
Valor Total
R$ 540.505,92
assignment Contrato
Número
11/2021-SCSP
Data Assinatura
25/05/2021
Vigência
25/05/2021 - 25/05/2022
Valor Total
R$ 153.507,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | MANGUEIRA, EMBORRACHADA ¾", FLEXÍVEL E RESISTENTE À PRESSÃO E À ALTAS TEMPERATURAS. | R$ 6,93 | 2.500,000000 | R$ 17.325,00 |
Total | R$ 17.325,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10020
Data: 10/06/2021
Valor: R$ 8.316,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EMPREGO SOBRAL CONFORME CONTRATO N° 11/2021
Número: 3255 | Data Emissão: 10/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 8.316,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.316,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123210033775571 | Chave Acesso: 23210600387532000123550000000032551000325576 | Chave Verific: 23210600387532000123550000000032551000325576 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MANGUEIRA, EMBORRACHADA ¾", FLEXÍVEL E RESISTENTE À PRESSÃO E À ALTAS TEMPERATURAS. | METRO | 1200.0000 | R$ 6,93 | R$ 8.316,00 |
Cód. Liquidação: 11841
Data: 08/07/2021
Valor: R$ 9.009,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EMPREGO SOBRAL CONFORME CONTRATO N° 11/2021
Número: 3268 | Data Emissão: 08/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 9.009,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.009,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123210041182763 | Chave Acesso: 23210700387532000123550000000032681000326892 | Chave Verific: 23210700387532000123550000000032681000326892 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MANGUEIRA, EMBORRACHADA ¾", FLEXÍVEL E RESISTENTE À PRESSÃO E À ALTAS TEMPERATURAS. | METRO | 1300.0000 | R$ 6,93 | R$ 9.009,00 |
Total Geral: R$ 17.325,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EMPREGO SOBRAL CONFORME CONTRATO N° 11/2021 | 22/07/2021 | 22070058 | R$ 9.009,00 | |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EMPREGO SOBRAL CONFORME CONTRATO N° 11/2021 | 30/06/2021 | 30060017 | R$ 8.316,00 | |
Total | R$ 17.325,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |