info Empenho
Número
02050614/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2024
Valor
R$ 7.109,76
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA MZL-9597, NAS LOCALIDADES DE MACAPA/ BOA VISTA/ VASSOURAS/ TAPERUABA (MANHÃ/TARDE) PP004/2019
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.672.879/0001-71
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0636/2019-SEDUC
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2025
Valor Total
R$ 1.897.971,78
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA TAPERUABA II | R$ 6,44 | 1.104,000000 | R$ 7.109,76 |
Total | R$ 7.109,76 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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8436 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA MZL-9597, NAS LOCALIDADES DE MACAPA/ BOA VISTA/ VASSOURAS/ TAPERUABA (MANHÃ/TARDE) PP004/2019 | 24/06/2024 | 225 | R$ 6.491,52 | |
Total | R$ 6.491,52 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA MZL-9597, NAS LOCALIDADES DE MACAPA/ BOA VISTA/ VASSOURAS/ TAPERUABA (MANHÃ/TARDE) PP004/2019 | 12/07/2024 | 12070019 | R$ 6.491,52 | |
Total | R$ 6.491,52 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇAO DE SALDO. | 01/08/2024 | 01080215 | R$ 618,24 |
Total | R$ 618,24 |