info Empenho
Número
02050471/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2018
Valor
R$ 11.012,13
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO REEQUILBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILAIZADA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO, DE ACORDO COM O PJ Nº 009/2018-PGM - PROCESSO NºP014414/2018, CONFORME 4º TERMO DE ADITIVO DO PP 024/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.420.916/0008-28
library_books Licitação
Número
PP024/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/04/2017
Data Publicação
24/03/2017
Valor Estimado
R$ 1.817.385,75
Valor Total
R$ 1.774.850,00
assignment Contrato
Número
024/2017-004.17
Data Assinatura
10/05/2017
Vigência
26/05/2017 - 29/06/2018
Valor Total
R$ 2.268.459,31
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CAP 50/70 CIMENTO ASFALTICO | R$ 442,61 | 24,880000 | R$ 11.012,13 |
Total | R$ 11.012,13 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5731
Data: 02/05/2018
Valor: R$ 11.009,50
Descrição / Justificativa: REF. AO REEQUILBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILAIZADA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO, DE ACORDO COM O PJ Nº 009/2018-PGM - PROCESSO NºP014414/2018, CONFORME 4º TERMO DE ADITIVO DO PP 024/2017.
Número: 8321 | Data Emissão: 30/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 11.009,50 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.009,50 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/04/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180026021720 | Chave Acesso: 23180404420916000828550040000083210000083210 | Chave Verific: 23-1804-04.420.916/0008-28-55-004-000.008.321-000. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 11.009,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REF. AO REEQUILBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILAIZADA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO, DE ACORDO COM O PJ Nº 009/2018-PGM - PROCESSO NºP014414/2018, CONFORME 4º TERMO DE ADITIVO DO PP 024/2017. | 03/07/2018 | 03070061 | R$ 11.009,50 | |
Total | R$ 11.009,50 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/08/2018 | 01080078 | R$ 2,63 |
Total | R$ 2,63 |