info Empenho
Número
02050433/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2023
Valor
R$ 1.931,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de gêneros alimentícios, destinado ao centro do idoso. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:067/2022 Licitação:AD22007
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
AD22007-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 140.417,50
Valor Total
R$ 140.417,50
assignment Contrato
Número
067/2022-SEDHAS
Data Assinatura
23/08/2022
Vigência
23/08/2022 - 23/08/2023
Valor Total
R$ 151.217,50
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO. | R$ 7,13 | 80,000000 | R$ 570,40 |
2 | ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, EM GARRAFA PLÁSTICA CONTENDO 900ML. | R$ 10,74 | 20,000000 | R$ 214,80 |
3 | SAL IODADO REFINADO, LIVRE DE QUALQUER SUJIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. | R$ 0,80 | 6,000000 | R$ 4,80 |
4 | LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, PACOTE DE 200G. | R$ 9,00 | 80,000000 | R$ 720,00 |
5 | COLORIFICO. INGREDIENTES: URUCUM, FARINHA DE ARROZ OU FUBA DE MILHO E SEM ADICAO DE SAL. | R$ 0,57 | 60,000000 | R$ 34,20 |
6 | ALHO TRITURADO SEM SAL. | R$ 13,80 | 10,000000 | R$ 138,00 |
7 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. | R$ 4,15 | 60,000000 | R$ 249,00 |
Total | R$ 1.931,20 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11185
Data: 13/07/2023
Valor: R$ 720,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de gêneros alimentícios, destinado ao centro do idoso. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:067/2022 Licitação:AD22007
Número: 6521 | Data Emissão: 03/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 720,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 720,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230045439556 | Chave Acesso: 23230710616533000156550010000065211801499681 | Chave Verific: 23230710616533000156550010000065211801499681 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, PACOTE DE 200G. | PACOTE | 80.0000 | R$ 9,00 | R$ 720,00 |
Cód. Liquidação: 7103
Data: 29/05/2023
Valor: R$ 421,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de gêneros alimentícios, destinado ao centro do idoso. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:067/2022 Licitação:AD22007
Número: 6443 | Data Emissão: 26/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 421,20 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 421,20 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230036027116 | Chave Acesso: 23230510616533000156550010000064431618673524 | Chave Verific: 23230510646533000156550010000064431618673524 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. | PACOTE | 60.0000 | R$ 4,15 | R$ 249,00 |
002 | COLORIFICO. INGREDIENTES: URUCUM, FARINHA DE ARROZ OU FUBA DE MILHO E SEM ADICAO DE SAL. | PACOTE | 60.0000 | R$ 0,57 | R$ 34,20 |
003 | ALHO TRITURADO SEM SAL. | QUILOGRAMA | 10.0000 | R$ 13,80 | R$ 138,00 |
Total Geral: R$ 1.141,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de gêneros alimentícios, destinado ao centro do idoso. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:067/2022 Licitação:AD22007 | 21/08/2023 | 21080007 | R$ 720,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de gêneros alimentícios, destinado ao centro do idoso. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:067/2022 Licitação:AD22007 | 28/06/2023 | 28060032 | R$ 421,20 | |
Total | R$ 1.141,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 02/10/2023 | 02100227 | R$ 790,00 |
Total | R$ 790,00 |