info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02050347/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    02/05/2022
                Valor
                    R$ 22.000,00
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
                Centro de Custo
                    OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, atraves de aplicação web e aplicativo mobile.
                Função
                    Transporte
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    63.303.267/0001-78
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE155/21-SETR
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        22/02/2022
                    Data Publicação
                        23/06/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 258.825,04
                    Valor Total
                        R$ 253.502,16
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        027/2022-SETRAN
                    Data Assinatura
                        10/03/2022
                    Vigência
                        10/03/2022 - 01/09/2022
                    Valor Total
                        R$ 253.365,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | R$ 3,81 | 5.774,278200 | R$ 22.000,00 | 
| Total | R$ 22.000,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 9903
                                                            Data: 05/07/2022
                                                            Valor: R$ 10.667,28
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, atraves de aplicação web e aplicativo mobile.
                                                        | Número: 61476 | Data Emissão: 05/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 10.667,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.667,28 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 05/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 1007912 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 276323964 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | QUILOMETRO | 2799.8110 | R$ 3,81 | R$ 10.667,28 | 
Cód. Liquidação: 11607
                                                            Data: 04/08/2022
                                                            Valor: R$ 11.332,72
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, atraves de aplicação web e aplicativo mobile.
                                                        | Número: 61610 | Data Emissão: 04/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 11.332,72 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.332,72 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 04/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 1007912 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 212662055 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | QUILOMETRO | 2974.4672 | R$ 3,81 | R$ 11.332,72 | 
                                            Total Geral: R$ 22.000,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, atraves de aplicação web e aplicativo mobile. | 12/08/2022 | 12080041 | R$ 11.332,72 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, atraves de aplicação web e aplicativo mobile. | 28/07/2022 | 28070028 | R$ 10.667,28 | |
| Total | R$ 22.000,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        