info Empenho
Número
02050325/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2022
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA-BURACO, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E EQUIPIPAMENTOS NECESSÁRIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIO Nº 20/2021- SEINFRA-PE Nº 071/2021-SEINF.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.200.917/0001-65
library_books Licitação
Número
PE071/21-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/07/2021
Data Publicação
18/05/2021
Valor Estimado
R$ 8.041.108,68
Valor Total
R$ 7.400.000,00
assignment Contrato
Número
20/2021-SEINFRA
Data Assinatura
05/07/2021
Vigência
05/07/2021 - 05/07/2023
Valor Total
R$ 8.115.781,33
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | R$ 100.000,00 | 1,000000 | R$ 100.000,00 |
Total | R$ 100.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7221
Data: 01/06/2022
Valor: R$ 62.991,56
Descrição / Justificativa: REF. AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA-BURACO, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E EQUIPIPAMENTOS NECESSÁRIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIO Nº 20/2021- SEINFRA-PE Nº 071/2021-SEINF.
Número: 2257 | Data Emissão: 01/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 62.991,56 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 62.991,56 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 30913 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 3XGD4F9TJ | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 62.991,56 | R$ 62.991,56 |
Cód. Liquidação: 9721
Data: 06/07/2022
Valor: R$ 31.300,28
Descrição / Justificativa: REF. AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA-BURACO, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E EQUIPIPAMENTOS NECESSÁRIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIO Nº 20/2021- SEINFRA-PE Nº 071/2021-SEINF.
Número: 2274 | Data Emissão: 06/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 31.300,28 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31.300,28 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 06/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 30913 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: mswdg7hil | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 31.300,28 | R$ 31.300,28 |
Total Geral: R$ 94.291,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA-BURACO, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E EQUIPIPAMENTOS NECESSÁRIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIO Nº 20/2021- SEINFRA-PE Nº 071/2021-SEINF. | 14/07/2022 | 14070058 | R$ 31.300,28 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA-BURACO, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E EQUIPIPAMENTOS NECESSÁRIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIO Nº 20/2021- SEINFRA-PE Nº 071/2021-SEINF. | 21/06/2022 | 21060038 | R$ 62.991,56 | |
Total | R$ 94.291,84 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2022 | 01110375 | R$ 5.708,16 |
Total | R$ 5.708,16 |