info Empenho
Número
02050277/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2022
Valor
R$ 6.878,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 335/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE151/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/02/2021
Data Publicação
28/12/2020
Valor Estimado
R$ 458.468,40
Valor Total
R$ 317.604,00
assignment Contrato
Número
0335/2021-SMS
Data Assinatura
27/08/2021
Vigência
27/08/2021 - 26/08/2022
Valor Total
R$ 27.740,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ALBENDAZOL, COMPRIMIDO MASTIGAVEL, 400MG. | R$ 0,38 | 18.100,000000 | R$ 6.878,00 |
Total | R$ 6.878,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7554
Data: 30/05/2022
Valor: R$ 3.496,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 335/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 24257 | Data Emissão: 27/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 3.496,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.496,00 | |
Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 27/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323220032462720 | Chave Acesso: 23220505675713000179550010000242571000251618 | Chave Verific: 23220505675713000179550010000242571000251618 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ALBENDAZOL, COMPRIMIDO MASTIGAVEL, 400MG. | COMPRIMIDO | 9200.0000 | R$ 0,38 | R$ 3.496,00 |
Cód. Liquidação: 10142
Data: 30/06/2022
Valor: R$ 885,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 335/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 24621 | Data Emissão: 27/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 885,40 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 885,40 | |
Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 27/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323220039613510 | Chave Acesso: 23220605675713000179550010000246211000255268 | Chave Verific: 23220605675713000179550010000246211000255268 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ALBENDAZOL, COMPRIMIDO MASTIGAVEL, 400MG. | COMPRIMIDO | 2330.0000 | R$ 0,38 | R$ 885,40 |
Cód. Liquidação: 12868
Data: 12/08/2022
Valor: R$ 2.496,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 335/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 25190 | Data Emissão: 10/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 2.496,60 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.496,60 | |
Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 10/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323220050963085 | Chave Acesso: 23220805675713000179550010000251901000261022 | Chave Verific: 23220805675713000179550010000251901000261022 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ALBENDAZOL, COMPRIMIDO MASTIGAVEL, 400MG. | COMPRIMIDO | 6570.0000 | R$ 0,38 | R$ 2.496,60 |
Total Geral: R$ 6.878,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 335/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/10/2022 | 06100025 | R$ 2.496,60 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 335/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/08/2022 | 29080031 | R$ 885,40 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 335/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/07/2022 | 27070065 | R$ 3.496,00 | |
Total | R$ 6.878,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |