info Empenho
Número
02050251/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2023
Valor
R$ 14.414,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLC 8521, NAS LOCALIDADES DE BARRAGEM /JAIBARAS / SETOR I / SOBRAL / CENTRO DE LINGUAS. (MANHA/TARDE) PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.324.340/0001-57
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0630/2019-SEDUC
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2023
Valor Total
R$ 355.564,07
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA JAIBARAS IV | R$ 4,62 | 3.120,000000 | R$ 14.414,40 |
Total | R$ 14.414,40 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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8743 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLC 8521, NAS LOCALIDADES DE BARRAGEM /JAIBARAS / SETOR I / SOBRAL / CENTRO DE LINGUAS. (MANHA/TARDE) PP004/2019. | 14/06/2023 | 107 | R$ 13.213,20 | |
Total | R$ 13.213,20 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLC 8521, NAS LOCALIDADES DE BARRAGEM /JAIBARAS / SETOR I / SOBRAL / CENTRO DE LINGUAS. (MANHA/TARDE) PP004/2019. | 07/07/2023 | 07070056 | R$ 13.213,20 | |
Total | R$ 13.213,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/06/2023 | 01060176 | R$ 1.201,20 |
Total | R$ 1.201,20 |