info Empenho
Número
02040246/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
02/04/2018
Valor
R$ 82.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALAZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA,DE 50 TONELADAS DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C PARA A PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 024/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.420.916/0008-28
library_books Licitação
Número
PP024/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/04/2017
Data Publicação
24/03/2017
Valor Estimado
R$ 1.817.385,75
Valor Total
R$ 1.774.850,00
assignment Contrato
Número
024/2017-004.17
Data Assinatura
10/05/2017
Vigência
26/05/2017 - 29/06/2018
Valor Total
R$ 2.268.459,31
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | EMULSÃO ASFALTICA RR-2C | R$ 1.652,00 | 50,000000 | R$ 82.600,00 |
Total | R$ 82.600,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
4375 | REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALAZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA,DE 50 TONELADAS DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C PARA A PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 024/2017. | 26/04/2018 | 8307 | R$ 41.250,44 | |
Total | R$ 41.250,44 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALAZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA,DE 50 TONELADAS DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C PARA A PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 024/2017. | 28/05/2018 | 28050008 | R$ 41.250,44 | |
Total | R$ 41.250,44 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/08/2018 | 01080076 | R$ 41.349,56 |
Total | R$ 41.349,56 |