info Empenho
Número
02030107/2020
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/03/2020
Valor
R$ 750.000,00
Natureza
Locação de Mão-de-Obra
Fonte
Transferências do FUNDEB 40%
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Descrição/Objeto do Empenho
LOTE 03 - EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 2017071003. PE017/2017.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
15.792.363/0001-84
library_books Licitação
Número
PE017/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/06/2017
Data Publicação
06/06/2017
Valor Estimado
R$ 32.866.291,80
Valor Total
R$ 30.452.828,64
assignment Contrato
Número
2017071003
Data Assinatura
10/07/2017
Vigência
01/08/2017 - 10/07/2023
Valor Total
R$ 85.485.391,50
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVA | R$ 750.000,00 | 1,000000 | R$ 750.000,00 |
Total | R$ 750.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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2889 | LOTE 03 - EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 2017071003. PE017/2017. | 01/04/2020 | 3557 | R$ 749.855,61 | |
Total | R$ 749.855,61 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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LOTE 03 - EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 2017071003. PE017/2017. | 17/04/2020 | 17040040 | R$ 749.855,61 | |
Total | R$ 749.855,61 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 23/04/2020 | 23040014 | R$ 144,39 |
Total | R$ 144,39 |