info Empenho
Número
02030066/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/03/2023
Valor
R$ 4.228,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°408/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PE22018-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/07/2022
Data Publicação
12/05/2022
Valor Estimado
R$ 263.646,23
Valor Total
R$ 141.323,27
assignment Contrato
Número
0408/2022-SMS
Data Assinatura
13/10/2022
Vigência
13/10/2022 - 12/10/2023
Valor Total
R$ 12.059,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | GRAMPEADOR, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M², EM CHAPA DE AÇO, METÁLICO. | R$ 11,00 | 250,000000 | R$ 2.750,00 |
2 | EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA AÇO INOX. | R$ 1,95 | 150,000000 | R$ 292,50 |
3 | PRANCHETA ESCOLAR, ACRILICO, TAMANHO OFICIO, PRENDEDOR METALICO. | R$ 14,82 | 80,000000 | R$ 1.185,60 |
Total | R$ 4.228,10 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
7772 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°408/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 12/06/2023 | 46419 | R$ 3.042,50 | |
9306 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°408/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 29/06/2023 | 46643 | R$ 1.185,60 | |
Total | R$ 4.228,10 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°408/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 06/09/2023 | 06090075 | R$ 3.042,50 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°408/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 05/09/2023 | 05090065 | R$ 1.185,60 | |
Total | R$ 4.228,10 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |